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Auditoría Interna

El Art. 60° de la Ley 1535/99 establece que "el control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la Administración y control posterior a cargo de la Auditoria Interna Institucional y de la Auditoria General del Poder Ejecutivo."

El Art. 61° de la citada Ley, dispone que la Auditoria Interna Institucional constituye el órgano especializado de control que se establece en cada organismo y entidad del Estado para ejercer un control deliberado de los actos administrativos del organismo respectivo de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Dependerá de la autoridad principal del organismo o entidad. Su tarea principal consistirá en ejercer el control sobre las operaciones en ejecución y verificando las obligaciones y el pago de las mismas con el correspondiente cumplimiento de la entrega a satisfacción de bienes, obras, trabajos y servicios, en las condiciones, tiempo y calidad contratados."
El Consejo de Administración del IPS por RCA 056-007/10 "Aprueba y establece la obligatoriedad de la utilización del Manual de Auditoria Gubernamental para uso interno de la Auditoria Institucional".

Por tanto por Resolución N° 076-005/11 el Consejo de Adm. y de conformidad a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 1249/2003, aprueba los ajustes en la Estructura Organizacional de la Auditoria Interna y el correspondiente Manual de Organización y Funciones
AUDITORIA INTERNA 
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 Circular AI N°23/17 Obligatoriedad de las dependencias de registrar en el sistema de Gobernanza, los descargos y los planes de mejoramiento
 


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